xg111net代理商2019年财务年终结算相关工作的重要通知
各处(室)、中心、系(部)、研究院:
为确保我校2019年度财务年终结账及决算工作顺利完成,现就相关重要工作通知如下:
一、清理所有预借款项
各部门应全面开展预借款项清理工作,有做预借款未办理报销的,必须在11月内办理报销结清手续。
二、支付余款、保证金
各部门应对前期各项采购、装修等业务进行全面核查,对于将在本年度内质保期到期、业务完成、可支付的余款、质量保证金或招投标保证金等,在11月内办理报销付款手续。
三、落实各项收入、收款
各部门应对开展的业务有已签合同或既定的各项收入、收款进行全面梳理,对于还未入账的,及时落实催收,在12月前应全部到账。
四、加快专项资金使用
按照省市财政部门对单位资金使用及绩效考核的要求,各部门应根据各月下发的《项目资金执行情况的通报》的文件,清理本部门相关的各专项资金使用情况,并在本年度报账时间内完成经费支付报销。
五、年末报账时间
鉴于财政部门年末结算工作的时间安排,本年度财务报账截止时间12月19日,请大家注意时间。
六、 建设项目决算与资产管理(12月27日)
按《政府会计制度》要求,进一步清理基本建设项目,及时将已交付使用的建设项目转为固定资产、无形资产等,按规定及时办理基本建设项目竣工财务决算手续。(基建处、资产处)
按《政府会计制度》要求,计提资产折旧,完整提供数据,以便进行财务决算。(资产处)
年终结算时间紧、任务重、要求高,实施新会计制度工作列入上级财政部门绩效考核的重要内容。请各部门注意以上的工作安排,感谢您们的理解与支持!
财务处
2019.11. 8