根据学校有关对下属单位内部审计工作的部署, 9月11日,按照学校供应商库管理要求,由监审室与党风廉政效能监督员组成抽选小组,从学校“第三方审计机构信息库”中摇号分别抽选出相应的会计师事务所,负责承担有关下属单位的内部审计工作。
9月23日上午,在旗山校区综合楼八楼第二会议室召开了闽江师专附小、印刷厂、普通话培训测试中心的内部审计工作进点会。监审室、后勤处、财务处及附小、印刷厂、普通话培训测试中心等部门(单位)负责人及相关人员和受委托开展内部审计的福建闽才会计师事务所有限公司审计组人员参加了会议。
会上,监审室负责人介绍了学校概况以及本次内部审计工作基本情况和审计要求,并就此次内部审计工作具体部署和安排进行介绍。闽才会计师事务所审计组负责人介绍了审计方案,并对审计所需的资料、凭证等进行了介绍。三个被审计单位负责人分别介绍了各自单位的基本情况,对配合做好审计工作分别作了表态发言,并签订了《被审计单位承诺书》。财务处、后勤处负责人也就配合做好相关工作发言。会议要求:各相关部门(单位)要积极主动配合,认真做好本次审计内部审计,完善内部控制制度,促进学校科学管理,内部审计工作计划于11月底前完成。
会后,审计组成员与被审计单位有关人员进行了交流对接,走访现场,启动相关审计工作。